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扬州市邗江区人民法院2015年部门预算
来源: 发布日期: 2016-05-13

扬州市邗江区人民法院2015

部门预算编制说明

行政装备科

 

一、部门主要职责

扬州市邗江区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,主要职责是:

()依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政等案件。

(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的案件决定再审。

(三)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)办理司法协助事项。

(七)对法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

(八)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九)承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、内设机构及下属单位。

邗江法院内设政治处、纪检组、监察室、办公室、司法行政装备科、法警大队、信访办公室、司法鉴定科、诉讼调解办公室、审判管理办公室、立案庭、第一民事审判庭、第二民事审判庭、第三民事审判庭、第四民事审判庭、行政审判庭、刑事审判庭、审判监督审判庭、执行局、少年案件审判庭等部门及双桥、公道两个人民法庭。

邗江法院没有下属单位。

三、2015年主要工作任务

2015年工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以公正司法为主题,以司法为民为主线,推进司法改革,加强队伍建设,切实做好执法办案等各项工作。

一是依法履行职能,树立司法权威。坚持依法办案,加强案件审限管理,惩戒拖延办案行为,保障当事人诉讼权益的及时实现。充分发挥执行指挥中心的作用,提高司法查控效率,提高案件实际执执结率,努力使生效法律文书确定的权利最大限度得到实现。

二是强化宗旨意识,落实司法为民。加强和改进诉讼服务中心工作,推进立案、咨询、信访等职能的整合,促进一站式便民服务平台效能的提升。妥善审理好涉及民生的各类案件,加强巡回审判,推进省、市、区法治为民办实事项目进展。深化普法工作,认真开展好法律大讲堂宣讲活动,引导全社会形成尚法、信法氛围。

三是积累试点经验,推进司法改革。确立稳步走,不停步的司法改革工作思路,积极落实各项改革要求和改革任务。认真开展好资源环境案件三审合一集中审判和行政案件集中指定管辖工作。在人民法庭试点开展以主审法官办案责任制为核心的审判权运行机制改革,努力实现让审理者裁判,让裁判者负责的改革目标。探索由人民陪审员独立负责地调解案件、参与执行,切实解决陪而不审问题。

四是加强自身建设,夯实司法根基。以争当办案能手、调研人才、业务专家为主题,以加快创建一支正规化、专业化、职业化法官队伍为目标,开展三争三创业务技能竞赛活动,促进队伍整体素质的提升。加强网上诉讼服务中心、网上执行指挥中心、科技化法庭、12368服务平台建设,全面提升法院审判执行、便民诉讼、司法公开的信息化水平。自觉接受各界监督,强化党风廉政建设,坚决查处和惩治违纪违法行为。

五是严格规范执法,深化司法公开。完善邀请人大代表、政协委员旁听庭审、参与执行、化解涉诉信访矛盾机制,不断改进各项工作。全面推进裁判文书上网,不断增加网络直播庭审数量,促进法官提升司法能力。加强政务网站、微博管理,开通法院微信,及时回应社会关切。落实新闻发布制度,丰富法院开放日活动形式,加强对法院工作举措、重大案件信息的宣传报道,传递司法正能量

四、2015年收支收支预算情况

1、收入预算

2015年部门预算收入为:4124.92万元,具体为财政预算内拨款资金为 2474.92万元,罚没款返还单位可用资金为 450万元,诉讼费返还可用数为1200万元。

2、支出预算

当年安排支出预算为:4124.92万元。具体为:

按功能科目分类:行政运行支出3044.92万元,主要用于单位开展工作而发生的基本支出;一般行政管理事务支出440万元,主要用于办案专项支出;其他资本性支出640万元,主要用于办公设备购置、审判法庭维修、办公楼消防设施改造;按支出用途分类:基本支出3044.92万元,主要是人员支出 2379.26万元,公用经费支出665.66万元;项目支出为1080万元,主要是办案费支出430万元,陪审员支出10万元,办公设备购置10万元,审判法庭维修330万元,办公楼消防设施改造330万元。

3、财政拨款支出预算

以上的支出预算全部为财政拨款支出预算。

4、“三公”经费财政拨款支出预算

“三公”经费,2015年财政拨款支出预算安排147.4万元,其中车辆定额部分137.6万元,招待费用9.8万元。

   O一四年十月三十一日

 

 

 

2015区级部门收支预算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入项目

支出项目

项目

金额

功能分类部分

金额

经济分类部分

金额

一、财政预算内拨款(补助)

2474.92

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3044.92

二、预算管理非税收入

1650.00

二、外交支出

 

1、工资福利支出

1704.73

三、专户管理非税收入

 

三、国防支出

 

2、商品和服务支出

565.98

四、事业收入(不含专户管理非税收入)

 

四、公共安全支出

4124.92

3、对个人和家庭补助支出

774.21

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

1080.00

 

 

八、社会保障与就业支出

 

1、商品和服务支出

440

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

2、对个人和家庭的补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

3、对企事业单位的补贴

 

 

 

十一、城乡社区事务支出

 

4、债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

5、债务还本支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

6、其他资本性支出

640.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

7、其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

廿一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

廿二、其他支出

 

 

 

 

 

廿三、转移性支出

 

 

 

     

4124.92

        

4124.92

     

4124.92

转移性收入小计

 

 

 

三、转移性支出小计

 

一、上级补助经常性收入

 

 

 

1、对附属单位补助支出

 

二、附属单位上缴收入

 

 

 

2、上缴上级支出

 

三、动用上年结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

4124.92

支出合计

4124.92

支出合计

4124.92

 

 

 

 

2015年财政拨款支出预算总表(功能分类)

 

 

 

 

金额单位:万元

功能科目

合计

部门本级支出

下属单位支出

201

一般公共服务支出

 

 

 

202

外交支出

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

204

公共安全支出

4124.92

4124.92

 

205

教育支出

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

215

资源勘探电力信息等支出

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

219

援助其他地区支出

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

222

粮油物资储备事务

 

 

 

228

国债还本付息支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

230

转移性支出

 

 

 

支出合计

4124.92

4124.92

 

注:本表反映汇总部门本级和下属单位的财政拨款支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

2015年区级部门财政拨款支出预算明细表(功能分类)

 

 

 

 

金额单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

204

05

01

行政运行

3044.92

204

05

02

一般行政管理事务

440.00

204

05

06

"两庭建设"

640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表按部门本级和下属单位分别公开。

 

 

 

 

 

2015年财政拨款基本支出预算表(经济分类)

 
 

单位代码

单位名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

伙食费

其他工资福利支出

小计

办公费

邮电费

差旅费

一般维修费

会议费(不含一、二类会议)

培训费

因公出国出()费用

公务接待费

工会经费

福利费

其他商品和服务支出

 

301

302

303

 

302901

邗江法院

3044.92

1704.73

214.88

925.05

86.70

136.84

 0

99.68

241.58

565.98

20.00

19.54

10.00

10.00

10.00

4.00

 0

9.80

12.78

3.84

59.18

774.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年扬州区级部门财政拨款五项经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

项目

“三公”经费合计

增幅%

因公出国(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待经费

会议费

培训费

备注说明

预算

147.40

-0.07

无 

无 

137.60

9.80

10.00

4.00

因公出国(境)费用、公务用车购置费未安排